索 引 号 | szfb/2022-01152 | 发布机构 | 市政府办 | ||
公开目录 | 部门级财政决算 | 发布日期 | 2022-10-31 16:11 | ||
名 称 | 商洛市信访局2021年部门决算 | ||||
时 效 | 主题分类 | 财政 | 文 种 |
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)部门主要职责
1、 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电,接待来访;承办中省信访局及有关部门转送、交办商洛的群众来信来访来电。
2、负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题;综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策的建议。
3、督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任。拟定信访督查制度并组织实施;承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实;向各县区和部门转办、交办信访事项;督促检查重要信访事项的处理和落实。
4、承担办理中省信联办、信访局及有关部门转送、交办商洛的群众信访事项,协调处理来市赴省进京集体访和进京非正常访的问题;综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
5、协调指导全市信访工作。研究、起草全市有关信访工作的规范性文件;提出改进和加强信访工作的意见和建议;指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。
6、制定信访问题排查化解制度并组织实施;建立完善信访信息汇集分析机制;指导全市信访信息系统建设和应用。
7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。
8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。九是承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)内设机构
依据工作职责和任务,商洛市信访局局机关内设办公室、综合科、来访接待科、督查室、投诉受理办公室;下级事业单位商洛市群众来访接待中心。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个下级单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
商洛市信访局(本级) |
2 |
商洛市群众来访接待中心 |
三、部门人员情况
截止2021年底,本部门人员编制27人,其中行政编制 12人、事业编制15人;实有人员26人,其中行政人11、事业15人。单位管理的离退休人员12人。
第二部分2021 年度部门决算表
(2021年度部门决算表公开内容详见附件)
第三部分 2021 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入总计517.08万元,包括年初结转和结余159.19万元,本年收入合计357.89万元。本年收入总计较上年减少175.27万元,减少25.32%,主要原因是本年财政拨款收入减少,上年结转资金纳入本年收入管理,按原用途予以列支。
2021年支出总计517.08万元,其中本年支出514.97万元,年末结转资金2.11万元。本年支出总计较上年减少175.27万元,减少25.32%,主要原因是本年年末结余资金减少,上年结转的领导干部能力培训、驻京驻省长效机制劝返及会议期间信访接待劝返、信访大厅运行、信访工作经费等信访事务专项资金本年按原资金用途予以列支。
二、收入决算情况说明
2021年收入总计357.89万元,其中:财政拨款收入357.20万元,占本年总收入的99.81%;事业收入0万元,占%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.69万元,占0.19 %。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计514.97万元,其中:基本支出325.34万元,占本年总支出的63.18%;项目支出189.63万元,占本年总支出的36.82%;经营支出00万元,占本年总支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计508.10万元,包括本年一般公共预算财政拨款357.20万元,政府性基金预算财政拨款万元,年初财政拨款结转和结余150.90万元。2021年财政拨款收入总计较上年减少125.14 万元,减少19.76 %,主要原因是上年结转资金纳入本年收入管理,按原用途予以列支。
2021年财政拨款支出总计508.10万元,其中:一般公共服务支出431.04万元,社会保障和就业支出36.06万元,卫生健康支出17.11万元,住房保障支出23.87万元,年末结转和结余0.04万元。2021年财政拨款支出总计较上年减少125.14 万元,减少19.76 %,主要原因是上年结转的领导干部能力培训、驻京驻省长效机制劝返及会议期间信访接待劝返、信访大厅运行、信访工作经费等信访事务专项资金本年按原资金用途予以列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年一般公共预算财政拨款支出508.06万元,占本年支出合计的98.66 %。与上年相比,财政拨款支出增加25.72万元,增长5.33%,主要原因是上年结转的领导干部能力培训、驻京驻省长效机制劝返及会议期间信访接待劝返、信访大厅运行、信访工作经费等信访事务专项资金本年予以列支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为252.12万元,支出决算为508.06万元,完成预算的201.51%。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
预算为148.86万元,支出决算为130.24万元,完成预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出优先使用上年结余资金,本年部分预算收入未申报。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
预算为0万元,支出决算为17万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年按原资金用途列支上年结转的的领导干部能力培训专项资金。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(类)信访事务(项)
预算为0万元,支出决算为172.63万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的驻京驻省长效机制劝返及会议期间信访接待劝返、信访大厅运行、信访工作经费等信访事务专项资金本年按原资金用途予以列支。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)
预算为103.26万元,支出决算111.17万元,完成预算的107.66%。决算大于预算数的主要原因是年末零星调资导致。
5.行政单位离退休(类)事业单位离退休(类) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
预算为31.34万元,支出决算为29.43万元,完成预算的93.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动预算有结余。
6.行政单位离退休(类)事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
预算为15.67万元,支出决算6.63万元,完成预算的42.31%。决算小于预算数的主要原因是人员变动预算有结余。
7.行政单位离退休(类)事业单位离退休(款)行政事业单位医疗(项)。
预算为17.11万元,支出决算为17.11万元,完成预算的100%。决算数与预算持平。
8.住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)。
预算为23.87万元,支出决算为23.87万元,完成预算的100%。决算数与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出318.44万元,包括:人员经费支出306.80万元,公用经费支出11.64万元。
人员经费306.80万元,主要包括基本工资108.94万元,津贴补贴66.31万元,奖金0.52万元,绩效工资34.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费36.36万元,职业年金缴费10.48万元,职工基本医疗保险缴费保障缴费17.94万元,其他社会保障缴费1.03万元,住房公积金26.05万元,医疗费3.80万元,生活补助0.42万元。
公用经费支出11.64万元,主要包括办公费1.14万元,印刷费0.43万元, 邮电费0.13万元,物业管理费2.48万元,差旅费0.08万元,维修(护)费1.36万元,劳务费0.03万元,福利费0.05万元,其他交通费用5.89万元,其他商品和服务支出0.05万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元,主要原因是严格落实八项规定,精简节约,严格控制三公经费支出。和上年决算数比较减少0.11万元,主要是公务接待费减少0.11万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出决算为0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2021年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为万元,支出决算为万元,完成预算的0.0 %,决算数较预算数减少0万元,主要原因是本部门无因公出国(境)工作安排及预算。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2021年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00 %,决算数较预算数减少0万元,主要原因是无公务用车购置费预算。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2021年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00 %,决算数较预算数增加0万元,主要原因是无公务用车运行维护费用预算。
4.公务接待费支出情况说明。
2021年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00 %,决算数较预算数减少0万元,主要原因是本年根据实际情况无公务接待活动发生,预算按照实际情况调整。
(三)培训费支出情况说明。
2021年培训费预算为1.64万元,支出决算为1.64万元,完成预算的100 %,决算数较预算数增加0万元,主要原因是根据实际情况召开“人民满意窗口”接待工作人员培训。
(四)会议费支出情况说明。
2021年会议费预算为2.65万元,支出决算为2.65万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是根据实际情况召开业务比武竞赛、十四运维保、督导检查会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2021年机关运行经费预算为18.78万元,支出决算为11.64万元,完成预算的7.14%。决算数较预算数减少8.98万元,主要原因是办公费减少、差旅费减少。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2021年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2021年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆,其中副厅级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台(套);单价50万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的通用设备0台(套);购置单价50万元以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评,一般公共预算资金5个,涉及资金189.63万元。本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,完善了绩效管理工作机制,成立了预算绩效管理工作领导小组,预算绩效管理工作领导小组职责:1.研究制定部门预算绩效管理实施细则、工作规程,建立预算绩效考核指标和标准体系。2.组织和指导项目承办科室开展预算绩效管理工作,对实施情况进行监督。3.健全绩效结果反馈及督促整改机制。4.配合第三方对各项目资金进行绩效评价。5.绩效评价涉及的其他工作:明确了绩效管理职能,确定专门科室负责绩效目标管理、绩效评估、绩效运行监控等具体工作。从评价情况来看,2021年,全市信访系统各项工作取得显着成效,圆满完成了全国和省两会、建党100 周年庆祝活动、十四运会和残特奥会等重大活动信访安全保障任务,实现了确保“三个不发生”目标,受到了省联席办、省信访局和市委、市政府的充分肯定,全市信访工作综合考核2021年获得“全省优秀等次”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映信访事务等5个一级项目绩效自评结果。
1.信访事务项目绩效自评综述:全年预算数189.63万
元,执行数189.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在完成全年信访接待任务的基础上,进一步巩固维稳成效,认真办理群众信访事项,信访事项及时受理率100%,信访事项按期办结率100%。贯彻落实政府过紧日子规定,厉行节约,严格控制费用规模全年支出没有超过预算标准。重要节点重大活动信访保障有力,工作成效显着。全国“两会”和中国共产党成立100周年期间信访保障工作受到了省上通报表彰。发现的问题及原因:由于受疫情影响,个别绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。下一步改进措施:密切联系部门实际情况,在充分测算的基础上,科学设定切实可行的绩效目标。
市级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2021年度) |
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专项(项目)名称 |
专用项目—信访事务 |
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市级主管部门 |
商洛市信访局 |
实施单位 |
商洛市信访局 |
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项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
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年度资金总额: |
189.63 |
189.63 |
100% |
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其中:市级财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1:全面推行“最多访一次”和“信用信访、数字信访、人文信访”改革, 目标2:夯实信访基层基础,切实维护群众合法权益,促进社会和谐稳定,保持信访工作持续向好的发展态势,为谱写商洛高质量发展新篇章贡献信访力量。 |
全面推行了“最多访一次”和“信用信访、数字信访、人文信访”改革,夯实了信访基层基础,切实维护了群众合法权益,促进了社会和谐稳定,保持了信访工作持续向好的发展态势,为谱写商洛高质量发展新篇章贡献了信访力量。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
涉密 |
涉密 |
涉密 |
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质量指标 |
信访事项及时受理率 |
≥98% |
100% |
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信访事项按期办结率 |
≥98% |
100% |
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时效指标 |
按时完成年度工作任务 |
12月31日 |
100% |
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成本指标 |
严格控制费用规模 |
≤189.63万元 |
189.63万元 |
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社会效益 指标 |
涉密 |
涉密 |
涉密 |
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可持续影响指标 |
信访政策宣传持续发挥作用 |
中长期 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信访群众满意率 |
≥90% |
98.25% |
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说明 |
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注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 (三)部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数517.08万元,执行数514.97万元,完成预算的99.59%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:全市信访系统以做好建党100 周年、十四运会暨残特奥会信访安全保障为主题主线,坚持以“压实责任”“解决问题”为导向,凝心聚力推进专项治理重复信访,积极推动化解重点领域信访突出问题,全面加强基层基础工作,各项工作取得显着成效。信访部门及时受理率100%,责任单位及时受理率100%,按期办结率100%,信访部门群众满意率98.25%,责任单位群众满意率95.39%。中省交办治理重复信访、化解信访积案信访事项第一、二批交办604件全部办结,进度全省第一。发现的问题及原因:预算执行不均衡,支出进度率有待提高,原因是疫情期间部分款项未及时支付。下一步改进措施:加快预算支出进度,及时办理支出业务,提高预算执行率。 |
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部门整体支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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填报单位:商洛市信访局 自评得分:97 |
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(一)简要概述部门职能与职责。 |
1、 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电,接待来访;承办中省信访局及有关部门转送、交办商洛的群众来信来访来电。 2、负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题;综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策的建议。 3、督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任。拟定信访督查制度并组织实施;承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实;向各县区和部门转办、交办信访事项;督促检查重要信访事项的处理和落实。 4、承担办理中省信联办、信访局及有关部门转送、交办商洛的群众信访事项,协调处理来市赴省进京集体访和进京非正常访的问题;综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。 5、协调指导全市信访工作。研究、起草全市有关信访工作的规范性文件;提出改进和加强信访工作的意见和建议;指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。 6、制定信访问题排查化解制度并组织实施;建立完善信访信息汇集分析机制;指导全市信访信息系统建设和应用。 7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。 8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。 9、是承办市委、市政府交办的其他事项。 |
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(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |
2021年市信访局总支出514.97万余,按支出性质分类包括基本支出325.34万元(人员经费313.7万元,公用经费11.64万元),项目支出189.63万元;按照经济分类包括:工资福利支出306.38万元,商品和服务支出12.33万元,对个人和家庭的补助0.42万元。 |
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(三)简要概述当年政府下达的重点工作。 |
全面推行“最多访一次”和“信用信访、数字信访、人文信访”改革,夯实信访基层基础,切实维护群众合法权益,促进社会和谐稳定,保持信访工作持续向好的发展态势,为谱写商洛高质量发展新篇章贡献信访力量。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公工和数据获取方式 |
年初 目标值 |
实际 完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
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投入 |
预算执行(25分) |
预算完成率(10分) |
10 |
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 |
预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率〈70%”的,得0分。 |
100% |
99% |
9 |
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预算调整率(5分) |
5 |
预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
100% |
5% |
5 |
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投入 |
预算执行(25分) |
支出进度率(5分) |
5 |
支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 |
半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。 |
半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75% |
半年进度率≥40% 前三季度进度率≥60% |
3 |
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预算编制准确率(5分) |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 |
≤20% |
≤20% |
5 |
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过程 |
预算管理(15分) |
“三公经费”控制率(5分) |
5 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
≤100% |
≤100% |
5 |
|||||||||||
资产管理规范性(5分) |
5 |
部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 |
新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财务。 |
全部符合 |
5 |
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预算管理(15分) |
资金使用合规性(5分) |
5 |
部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3、重大项目开支经过评估论证; 4、符合部门预算批复的用途; 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
严格遵守预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法;符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合 |
5 |
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效果 |
履职尽职(60分) |
项目产出(40分) |
10 |
信访事项及时受理率 |
1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
100% |
100% |
10 |
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10 |
信访事项按期办结率 |
100% |
100% |
10 |
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20 |
按时完成年度工作任务 |
12月31日 |
按时完成 |
20 |
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项目效益(20分) |
5 |
信访工作服务的效率和质量水平 |
提高 |
提高 |
5 |
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5 |
信访政策宣传持续发挥作用 |
中长期 |
有效提升 |
5 |
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5 |
群众反应问题的便捷度 |
有效提升 |
有效提升 |
5 |
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50 |
信访群众满意度 |
≥90% |
98.25% |
5 |
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备注: 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
第四部分专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
5、信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
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